|
Na koniec miesiąca, po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów oraz wprowadzeniu wszystkich zapłat, należy: | |
1. Zablokować możliwość wprowadzania zmian w księdze i kasie za ten i wcześniejsze miesiące - przez ustawienie pola Data zamknięcia w menu Ustawienia - Bieżąca data i okres (lub szybciej F12) na ostatni dzień rozliczanego miesiąca. 2. W oknie PLAN KONT wydrukować Dziennik dekretów, Zestawienie obrotów i sald oraz Analityczne zestawienie obrotów. | |
3. Rozliczyć podatek VAT (w oknie Księga handlowa):
| |
4. Rozliczyć podatek dochodowy. W zależności od formy prawnej naszej firmy:
|